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中共延邊州紀律檢查委員會2018年部門預算

來源:    發布時間:2018-02-22 16:03:41

第一部分 部門概況

一、主要職能
(一)監督檢查各縣(市)黨委、人大、政府、政協和州直各部門及其領導干部貫徹執行黨的路線、方針、政策和決議的情況;監督檢查州政府各部門及其工作人員、州政府及其各部任命的其他人員貫徹執行國家法律、法規、政策和決定、命令的情況。
(二)協助州委、州政府加強黨風廉政建設;負責反腐敗斗爭的組織協調工作;對黨員和國家工作人員進行黨風黨紀、政風政紀的教育,宣傳紀檢監察工作的方針、政策;調查研究全州黨風黨紀、政風政紀方面帶有普遍性或傾向性問題,向州委、州政府提出建議;擬定有關黨、政紀條規,參與有關部門起草黨內法規和地方性法規、規章。
(三)綜合分析全州部門和行業作風建設和情況,提出糾正行業不正之風工作的意見,對全州糾風專項治理和行業作風建設工作進行指導、檢查、督促和協調。
(四)檢查州委管理的干部的違紀案件和全州重大典型違紀案件;調查處理州政府各部門及其工作人員、州政府及其各部門任命的其他人員違反國家法律、法規和違反政紀的行為;受理對黨員和監察對象違紀行為的檢舉、控告;受理黨員和監察對象不服紀律處分的申訴。
(五)協助州委管理州紀委、州監察局派駐(派出)各部門紀檢組組長(紀工委書記)、監察專員;管理州紀委、州監察局派駐各部門機構中除州委管理以外的其他干部;協助州直各部門黨組(黨委)和各縣(市)黨委管理紀檢監察領導班子及其領導干部;指導全州紀檢監察干部隊伍建設工作。
(六)按省紀委、省監察廳的要求,及時的報告全州紀檢監察工作情況,指導全州黨的紀律檢查和行政監察工作.  
(七)完成州委、州政府授權和交辦其他任務。
二、機構設置
根據以上職責,委局機關設辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監督室(州政府糾正行業不正之風辦公室)、信訪室、案件監督管理室、第一至第六紀檢監察室、審理法規室、紀檢監察干部監督室等14個內設機構和機關黨委。

第三部分 情況說明

一、2018年收支預算總體情況
按照綜合預算的原則,所有收入和支出全部納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。2018年收支總預算1444.10萬元,比2017年預算增加129.64萬元,主要原因是按照“保重點保必須”的原則,對支出額度整體縮減。
二、2018年收入預算情況
2018年收入預算1444.10萬元。其中:本年收入1444.10萬元,占100%。本年收入中,一般公共預算撥款收入1444.10萬元,占100%。
三、2018年支出預算情況
2018年支出預算1444.10萬元。其中:基本支出1444.10萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%?;局С鲋?,人員經費1245.84萬元,占86.27%;公用經費198.26萬元,占13.73%。
四、2018年財政撥款收支預算情況
2018年財政撥款收支總預算1444.10萬元,其中:一般公共預算撥款1444.10萬元。支出包括:工資福利支出887.26萬元,商品和服務支出198.26萬元,對個人和家庭的補助支出358.58萬元。
五、2018年一般公共預算撥款情況
2018年一般公共預算撥款1444.10萬元,其中:基本支出1444.10萬元,占100%;基本支出中,人員經費1245.84萬元,占86.27%;公用經費198.26萬元,占13.73%。
一般公共服務(類)支出935.91萬元,占64.81%,主要用于本單位人員經費、公用經費以及開展全州黨風廉政建設工作。社會保障和就業(類)支出347.08萬元,占24.03%,主要用于我單位離退休干部的離休費、退休費等支出。醫療衛生與計劃生育支出74.34萬元,占5.15%,主要用于我單位醫療保險、工傷保險和生育保險等的繳存。住房保障(類)支出86.77萬元,占6.01%,主要用于我單位職工住房公積金的繳存。
六、2018年一般公共預算基本支出情況
2018年一般公共預算基本支出1444.10萬元,其中:人員經費1245.84萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離休費、退休費、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費198.26萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通補助、其他商品和服務支出。
七、2018年一般公共預算“三公”經費撥款情況
2018年“三公”經費預算數為53萬元,比2017年預算數減少0萬元。其中:
1.因公出國(境)費0萬元;
2.公務接待費2萬元,比2017年預算減少0萬元;
3.公務用車購置及運行費51萬元,比2017年預算數減少0萬元。其中,公務用車運行維護費51萬元,比2017年預算數減少0萬元。
八、2018年政府性基金預算支出情況
本部門無政府性基金預算撥款。
九、 其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2018年本部門機關運行經費為198.26萬元,比2017年增加72.97萬元。
(二)政府采購情況
2018年本部門無政府采購情況。
(三)國有資產占用情況
本部門無國有資產占用情況
(四)預算績效情況說明
本部門無納入績效評價范圍項目。

第四部分  名詞解釋

1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
3、經營收入:指納入預算的事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、從省財政以外的同級單位取得的經費、從非省財政取得的經費。
5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出等各項支出。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業發展目標所發生的各項支出。
7、“三公”經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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